重慶市廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)(總臺(tái))主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展,負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)(總臺(tái))現(xiàn)有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂(lè)廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節(jié)目,分別是:綜合頻道(重慶衛(wèi)視)、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道、國(guó)際頻道,其中綜合(重慶衛(wèi)視)高清頻道已上星傳輸,新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播;另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)(汽摩頻道)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào),重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)(視界網(wǎng))已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位有2個(gè),分別為重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))(本級(jí))及重慶廣播電視技術(shù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)17,973.75萬(wàn)元,支出總計(jì)17,973.75萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,148.17萬(wàn)元、增長(zhǎng)21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)17,973.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,959.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.3%,主要原因是主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入16,049.98萬(wàn)元,占89.3%;其他收入1,923.78萬(wàn)元,占10.7%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)17,973.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,147.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.2%,主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。其中:基本支出4,210.35萬(wàn)元,占23.4%;項(xiàng)目支出13,762.80萬(wàn)元,占76.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余,指標(biāo)明年收回。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,049.98萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,903.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,049.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,714.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,865.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,049.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,902.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,865.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余,指標(biāo)明年收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出30.00萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是今年新增了最美人物補(bǔ)助資金。
(2)文化旅游體育與傳媒支出15,240.15萬(wàn)元,占95%,較年初預(yù)算數(shù)增加5,707.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.9%,主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財(cái)稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出542.04萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加127.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.9%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)增加及退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出118.32萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。
(5)住房保障支出118.87萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,286.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,040.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.39萬(wàn)元,下降2%,主要原因是去年發(fā)放了退休人員清算一次性補(bǔ)助費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)246.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少268.02萬(wàn)元,下降52.1%,主要原因是電視(2070805)減少215.19萬(wàn)元,其他新聞出版電影支出(2070699)減少52.83萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)74.37萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少35.63萬(wàn)元,下降32.4%,主要原因是主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少17.86萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)減少17.77萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少17.37萬(wàn)元,下降18.9%,主要原因是主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是財(cái)政撥款不包含公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.14萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、臺(tái)站間交流學(xué)習(xí)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.86萬(wàn)元,下降22.3%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少14.40萬(wàn)元,下降18.8%,要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)12.23萬(wàn)元,主要用于接待各臺(tái)站之間相互技術(shù)交流,設(shè)備維護(hù)檢查,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺(tái)站檢查考核工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.77萬(wàn)元,下降59.2%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.96萬(wàn)元,下降19.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求,控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為19輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批 次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)122.31元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出4.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.2%,主要原因是實(shí)際發(fā)生額有所增長(zhǎng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.69萬(wàn)元,下降61.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政要求,控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作。單50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備27臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng),涉及資金14,029.04萬(wàn)元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效完成情況較好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
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主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái)) |
財(cái)政處室 |
002-教科文處 |
自評(píng)總分 |
100 |
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聯(lián)系人 |
陸曉 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
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項(xiàng)目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
10184.09 |
16049.98 |
16049.38 |
100 |
10 |
10 |
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))為黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)的事業(yè)單位。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職責(zé)任務(wù)。 |
重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))為黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)的事業(yè)單位。重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職責(zé)任務(wù)。 |
廣播電視全年播出時(shí)間152879小時(shí),廣播本地收聽市場(chǎng)份額95.36%以上,電視頻道(含衛(wèi)視)收視市場(chǎng)份額全天時(shí)段為22.37%以上,重慶衛(wèi)視全國(guó)排名14位,全年在中央廣播電視總臺(tái)播出稿件3068條,全國(guó)電視覆蓋人口數(shù)達(dá)到11.5億人次,廣播電視節(jié)目播出事故次數(shù)8次。部門預(yù)決算按時(shí)公開率100%,全年預(yù)算支出執(zhí)行率100%,三季度預(yù)算執(zhí)行率60%以上。 |
||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心 |
電視全國(guó)覆蓋人口 |
億人 |
≥ |
10 |
10 |
11.5 |
100 |
5 |
5 |
非核心指標(biāo) |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標(biāo) |
|
中央臺(tái)播出各類稿件 |
條 |
≥ |
1000 |
1000 |
3068 |
100 |
15 |
15 |
核心指標(biāo) |
|
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標(biāo) |
|
廣播本地收聽市場(chǎng)份額 |
% |
≥ |
90 |
90 |
95.36 |
100 |
10 |
10 |
核心指標(biāo) |
|
電視頻道收聽市場(chǎng)份額 |
% |
≥ |
20 |
20 |
22.37 |
100 |
10 |
10 |
核心指標(biāo) |
|
播出事故數(shù) |
次 |
≤ |
30 |
30 |
8 |
100 |
5 |
5 |
非核心指標(biāo) |
|
廣播電視全年播出時(shí)間 |
小時(shí) |
≥ |
148000 |
148000 |
152879 |
100 |
15 |
15 |
核心指標(biāo) |
|
重慶衛(wèi)視全國(guó)排名 |
位 |
≤ |
16 |
16 |
14 |
100 |
10 |
10 |
核心指標(biāo) |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
% |
≥ |
60 |
60 |
≥60 |
100 |
10 |
10 |
非核心指標(biāo) |
一級(jí)項(xiàng)目自評(píng)表 |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
財(cái)經(jīng)欄目專項(xiàng)補(bǔ)助 |
項(xiàng)目編碼 |
2020A270【0634】 |
自評(píng)總分 |
100 |
|||||
主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái)) |
財(cái)政處室 |
002-教科文處 |
聯(lián)系人 |
周小琴 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
||||
年度總金額 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|||||||
財(cái)經(jīng)欄目在衛(wèi)視播放,覆蓋全國(guó)30個(gè)省市,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,收視份額達(dá)預(yù)計(jì)達(dá)到0.4%,給市民呈現(xiàn)一檔較為滿意的財(cái)政欄目。 |
財(cái)經(jīng)欄目在衛(wèi)視播放,全國(guó)覆蓋人口11.26億,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,全年發(fā)稿量大于4700條,衛(wèi)視排位小于15,給市民呈現(xiàn)一檔較為滿意的財(cái)政欄目。 |
全國(guó)覆蓋人口11.5億,節(jié)目質(zhì)量穩(wěn)步提升,全年發(fā)稿量大于4700條,衛(wèi)視排位為11。 |
||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心 |
全國(guó)城市覆蓋數(shù) |
個(gè) |
> |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標(biāo) |
|
收視份額 |
位 |
> |
0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標(biāo) |
|
衛(wèi)視排位 |
位 |
≤ |
15 |
11 |
100 |
40 |
40 |
核心指標(biāo) |
||
全國(guó)覆蓋人口 |
億人次 |
> |
11.26 |
11.5 |
100 |
40 |
40 |
核心指標(biāo) |
||
全年發(fā)稿量 |
條 |
≥ |
4700 |
≥4700 |
100 |
20 |
20 |
核心指標(biāo) |
||
群眾滿意度 |
% |
> |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
非核心指標(biāo) |
二級(jí)項(xiàng)目自評(píng)表 |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)本級(jí)(集團(tuán)) |
項(xiàng)目編碼 |
2020A270【0633】 |
自評(píng)總分 |
100 |
|||||
主管部門 |
270-重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái)) |
財(cái)政處室 |
002-教科文處 |
聯(lián)系人 |
周小琴 |
聯(lián)系電話 |
63635371 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
||||
年度總金額 |
928.04 |
928.04 |
928.04 |
100 |
10 |
10 |
||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|||||||
經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于支付節(jié)目落地費(fèi),2019年重慶廣電集團(tuán)(總臺(tái))投入上億元用于覆蓋傳輸,使重慶衛(wèi)視全國(guó)覆蓋人口突破十億大關(guān),覆蓋30個(gè)城市。 |
經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于支付節(jié)目落地費(fèi),2020年重慶廣電集團(tuán)(總臺(tái))投入上億元用于覆蓋傳輸,使重慶衛(wèi)視全國(guó)覆蓋人口突破十億大關(guān),覆蓋315個(gè)地級(jí)市,衛(wèi)視收視率達(dá)到0.6%。 |
全國(guó)覆蓋人口達(dá)到11.5億人,35城市收視份額達(dá)到0.593%,地級(jí)以上主要城市覆蓋數(shù)為323個(gè)以上 |
||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心 |
群眾滿意度 |
% |
> |
85 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
非核心指標(biāo) |
|
全國(guó)城市覆蓋數(shù) |
個(gè) |
> |
30 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
非核心指標(biāo) |
|
全國(guó)覆蓋人口 |
億人次 |
> |
10 |
11.26 |
11.5 |
100 |
40 |
40 |
核心指標(biāo) |
|
收視份額 |
% |
≥ |
0.6 |
0.593 |
100 |
30 |
30 |
非核心指標(biāo) |
||
地級(jí)以上主要城市覆蓋數(shù) |
個(gè) |
≥ |
315 |
323 |
100 |
30 |
30 |
非核心指標(biāo) |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-67544337。