一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶廣播電視集團(總臺)是黨的新聞宣傳機構(gòu),由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo),市文化旅游委依法實施行政管理。集團(總臺)主要負責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù),負責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè),負責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,負責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進媒體融合發(fā)展,負責(zé)全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
(二)單位構(gòu)成。
重慶廣播電視集團(總臺)擁有 18 個廣播電視頻率頻道,其中廣播頻率 5 個,分別是:重慶之聲、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播;電視頻道 13 個,分別是:重慶衛(wèi)視為上星綜合頻道,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、社會與法頻道、文體娛樂頻道、時尚生活頻道、新農(nóng)村頻道、少兒頻道,時尚購物頻道為地面專業(yè)頻道,國際頻道為境外落地頻道;汽摩頻道為數(shù)字付費頻道,移動電視為戶外電視頻道。
重慶廣播電視集團(總臺)財政補助撥款主要包含集團本級及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(總臺)本級屬于自收自支的事業(yè)單位,每年的財政補助主要是集團組建前離退休人員的經(jīng)費和部分專項經(jīng)費;重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位,財政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費和少量的專項經(jīng)費,集團(總臺)每年都要對其進行差額補助。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 11,861.25 萬元,其他收入 2,435.00 萬元;收入較去年增加 6,733.84 萬元,主要是衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補助資金納入年初預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出 12,587.83 萬元,社會保障和就業(yè)支出1,186.59 萬元,衛(wèi)生健康支出 290.43 萬元,住房保障支出 231.39萬元;支出較去年增加 6,733.84 萬元,主要是基本支出增加 828.84萬元,項目支出增加 5,905 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入 11,861.25 萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 11,861.25 萬元,比 2021 年增加 6,303.84萬元。其中:基本支出 2,495.45 萬元,比 2021年增加 398.84 萬元,主要原因是技術(shù)中心人員經(jīng)費增加,主要用于保障技術(shù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出9,365.80 萬元,比2021年增加 5,905 萬元,主要原因是本年將衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補助資金納入年初預(yù)算,主要用于保障衛(wèi)視落地覆蓋工作及深化媒體融合發(fā)展工作。2022年本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算 110 萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平;公務(wù)接待費 30 萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費 80 萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費 0 萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2022年本部門不涉及政府采購業(yè)務(wù)。
(三)績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 9,365.80 萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 19 輛,其中一般公務(wù)用車 19 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。2022 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛,其中一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人: 聯(lián)系方式: (楊靜林,電話:023-63635371)
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