一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶廣播電視技術(shù)中心為公益全額撥款事業(yè)單位,由重慶廣播電視集團(tuán)(總臺(tái))管理。主要承擔(dān)傳輸重慶衛(wèi)視節(jié)目以及各套調(diào)頻廣播節(jié)目上星任務(wù);負(fù)責(zé)重慶市各套廣播電視節(jié)目信號(hào)的處理、分發(fā)和中央及重慶本地的廣播電視節(jié)目信號(hào)在重慶的無(wú)線傳輸覆蓋任務(wù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施無(wú)線傳輸覆蓋網(wǎng)(含微波干線)的建設(shè)以及維護(hù)管理;承擔(dān)國(guó)家發(fā)改委重慶地面數(shù)字電視單頻網(wǎng)示范項(xiàng)目工程和中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程。
(二)單位構(gòu)成
重慶廣播電視技術(shù)中心主要承擔(dān)廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳送及地面的無(wú)線傳輸發(fā)射覆蓋、技術(shù)服務(wù)等廣播電視技術(shù)維護(hù)管理工作。采用微波傳輸、衛(wèi)星上行、地面廣播(中波、調(diào)頻、數(shù)字電視)三種傳輸及播出技術(shù)手段轉(zhuǎn)播中央及重慶本地廣播電視節(jié)目。
重慶廣播電視技術(shù)中心直屬骨干臺(tái)站有 11 個(gè)(節(jié)目傳輸部、衛(wèi)星地球站、電視發(fā)射臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、706 臺(tái)、625 臺(tái)、涪陵轉(zhuǎn)播臺(tái)、永川轉(zhuǎn)播臺(tái)、巴岳山轉(zhuǎn)播臺(tái)、514 臺(tái)、529 臺(tái))。目前在全市 31 個(gè)(包括 23 個(gè)合作共管方式)臺(tái)(站)共計(jì)播出 159套(次)調(diào)頻廣播節(jié)目,在 5 個(gè)直屬臺(tái)播出 8 套中波廣播節(jié)目,在 9 個(gè)直屬臺(tái)播出 123 套(次)數(shù)字電視節(jié)目,同時(shí)在渝西地區(qū)35 個(gè)臺(tái)(站)使用 3 個(gè)地面數(shù)字電視頻道運(yùn)行單頻網(wǎng)應(yīng)用示范項(xiàng)目,為單頻網(wǎng)覆蓋區(qū)內(nèi)用戶(hù)提供 51 套電視節(jié)目,在主城區(qū)、全市各區(qū)縣及人口密集地區(qū)實(shí)現(xiàn)了無(wú)線廣播電視節(jié)目全覆蓋。其中還通過(guò)衛(wèi)星地球站將重慶衛(wèi)視標(biāo)清電視節(jié)目和 5 套廣播節(jié)目上行傳送至中星 6B 衛(wèi)星 S6 轉(zhuǎn)發(fā)器、重慶衛(wèi)視高清電視節(jié)目上行傳送至中星 6C 衛(wèi)星 6B 轉(zhuǎn)發(fā)器,覆蓋人口約 40 億。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù) 6,022.56 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款 3,587.56 萬(wàn)元,其他收入 2,435 萬(wàn)元。收入較2021年增加 789.31 萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款較上年增加359.31 萬(wàn)元,其他收人增加 430 萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,導(dǎo)致工資福利支出相應(yīng)增加;廣電集團(tuán)對(duì)技術(shù)中心的補(bǔ)助增加。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù) 6,022.56 萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出 4,536.50 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè) 964.24萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 290.43 萬(wàn)元,住房保障 231.39 萬(wàn)元。支出較去年增加 789.31 萬(wàn)元,其中基本支出增加 789.31 萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,導(dǎo)致工資福利支出增加;辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增 加。項(xiàng)目支出與去年持平。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 3,587.56 萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,587.56 萬(wàn)元,比 2021 年增加 359.31 萬(wàn)元。其中:基本支出 2,273.09 萬(wàn)元,比 2021 年增加 359.31 萬(wàn)元,主要原因是在職人員增加,導(dǎo)致工資福利支出增加;項(xiàng)目支出1,314.47 萬(wàn)元,與 2021 年持平。我單位2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 110 萬(wàn)元,與上年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi) 30 萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 80 萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。我單位2022年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 1314.47 萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12 月,本單位共有車(chē)輛 19 輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 19 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:山路 聯(lián)系方式:電話(huà) 023-68637635
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